Empenho:05010395
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00
Projeto/Atividade:2.042 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição:
Valor que se empenha com despesas referente a Auxílio Financeiro indenizatório, autorizado pela Lei Municipal nº 1.932/2026, para custear as despesas inerentes ao cargos de Secretários, bem como ordenadores de despesa e outros, a ser concedido durante o exercício de 2026 de interesse da Secretaria de Turismo de Pacatuba/CE.