Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010395

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00


Projeto/Atividade:2.042 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Turismo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS


Descrição:

Valor que se empenha com despesas referente a Auxílio Financeiro indenizatório, autorizado pela Lei Municipal nº 1.932/2026, para custear as despesas inerentes ao cargos de Secretários, bem como ordenadores de despesa e outros, a ser concedido durante o exercício de 2026 de interesse da Secretaria de Turismo de Pacatuba/CE.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010395.00427/04/2026R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
05010395.00224/03/2026R$ 2.000,00
R$ 0,00
05010395.00323/02/2026R$ 2.000,00
R$ 0,00
05010395.00126/01/2026R$ 2.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/01/202628010428SETUR05010395FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 2.000,00
30/03/202630030083SETUR05010395FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 2.000,00
25/02/202625020452SETUR05010395FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)-R$ 2.000,00
Lista de Anulações
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