Dados da Licitação:

Número:02.003/2025-CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 438.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:02.09.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 438.000,00

Valor Empenhado:R$ 438.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010535

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 182.500,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.500,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.224 - Apoio as Atividades Estratégicas de Controle Interno

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÔNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9750097500 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (UNIDADE)R$ 36.500,006,00R$ 219.000,000,005,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010535.00508/06/2026348R$ 36.500,00
R$ 36.500,00
05010535.00414/05/2026231R$ 36.500,00
R$ 36.500,00
05010535.00314/05/2026148R$ 36.500,00
R$ 36.500,00
05010535.00214/05/202647R$ 36.500,00
R$ 0,00
05010535.00114/05/202610418R$ 36.500,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/05/202618050027CGM05010535PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)10418R$ 36.500,00
01/06/202601060026CGM05010535PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)47R$ 36.500,00
Lista de Anulações
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