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- Pagamento Nº 01060026
Número:05010535
Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 182.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.500,00
Número:05010535.002
Valor Total da Liquidação:R$ 36.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.748,00
Pagamento 01060026
Pago em: 01/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)
Valor Total: R$ 36.500,00
Valor do IRRF: R$ 1.752,00
Valor Líquido Pago: R$ 34.748,00
Histórico:
NF 47 COMP.FEV/26