Dados do Empenho:

Número:05010535

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 182.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.500,00

Dados da Liquidação:

Número:05010535.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.748,00

Pagamento 01060026

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Valor Total: R$ 36.500,00

Valor do IRRF: R$ 1.752,00

Valor Líquido Pago: R$ 34.748,00


Histórico:

NF 47 COMP.FEV/26