Dados do Empenho:

Número:05010535

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 182.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.500,00

Dados da Licitação:

Número:02.003/2025-CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 438.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:02.09.07.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 438.000,00

Valor Empenhado:R$ 438.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05010535.002

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

21 - SERETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Fornecedor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 47

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 36.500,00

Valor Líquido: R$ 34.748,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97500PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO (UNIDADE)R$ 36.500,001,00R$ 36.500,00
Total BrutoR$ 36.500,00
Total LiquidoR$ 36.500,00
NÚMERO DA NOTA: 47

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/03/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: istduv5lbmnxgf2cpzjy6q49hkr

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 36.500,004,80%R$ 1.752,00
Total das Retenções: R$ 1.752,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0106002601/06/2026R$ 36.500,00