Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76

Valor Empenhado:R$ 5.110.074,38

Saldo a empenhar:R$ 709.781,38

Empenho:01060070

Empenhada em: 01/06/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Serv. De Engenharia: 0137.25 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Fornecedor:NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 534.042,65

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 465.957,35

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 4.417.643,34


Projeto/Atividade:2.157 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Valor que se empenha para atender às despesas com a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de equipamentos públicos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01060070.00324/07/202665R$ 295.225,38
R$ 295.225,38
01060070.00224/07/202662R$ 159.387,88
R$ 159.387,88
01060070.00124/07/202668R$ 79.429,39
R$ 79.429,39
Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
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