Dados do Empenho:

Número:10070010

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 712.944,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.055,71

Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76

Valor Empenhado:R$ 5.405.869,93

Saldo a empenhar:R$ 413.985,83

Liquidação: 10070010.003

Liquidada em: 11/08/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 63

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 190.148,23

Valor Líquido: R$ 186.345,27

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 17/07/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N ° 63, REF. JUNHO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 1,00190.148,23R$ 190.148,23
Total BrutoR$ 190.148,23
Total LiquidoR$ 190.148,23
NÚMERO DA NOTA: 63

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/07/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 17/07/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 190.148,232,00%R$ 3.802,96
Total das Retenções: R$ 3.802,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1308008113/08/2026R$ 190.148,23