Dados do Empenho:

Número:05010212

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.584.806,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.415.193,07

Dados da Licitação:

Número:05.008/2021-CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 241.385.573,94

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43

Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51

Liquidação: 05010212.001

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 134

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.584.806,93

Valor Líquido: R$ 1.486.548,90

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 24/02/2026


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOVA, CAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS - 07º MEDIÇÃO - 05 A 24 DE JANEIRO NAS RUAS PEDRO DE SA RORIZ, ANGELA CAMPOS, BECO DA ALEGRIA E BECO SÃO FRANCISCO - PAVUNA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#88654CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINA (SERVIÇO)R$ 1.584.806,931,00R$ 1.584.806,93
Total BrutoR$ 1.584.806,93
Total LiquidoR$ 1.584.806,93
NÚMERO DA NOTA: 134

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23097061207674047000180000000000013426027484921733

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 1.584.806,935,00%R$ 79.240,35
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 1.584.806,931,20%R$ 19.017,68
Total das Retenções: R$ 98.258,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503004905/03/2026R$ 1.000.000,00