Dados da Licitação:

Número:05.008/2021-CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 241.385.573,94

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.363.338,43

Saldo a empenhar:R$ 236.022.235,51

Empenho:05010212

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: 0097.22

Fornecedor:ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.064.696,65

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.303,35

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 55.914.693,96

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.059 - Ampliação e requalificação das vias do Sistema Viário - Zona Urbana

Fonte:1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#8865488654 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINA (SERVIÇO)R$ 3.000.000,001,00R$ 3.000.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010212.00227/04/2026153R$ 479.889,72
R$ 0,00
05010212.00105/03/2026134R$ 1.584.806,93
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030049SEINFRA05010212ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)134R$ 1.000.000,00
09/04/202609040005SEINFRA05010212ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)134R$ 584.806,93
30/04/202630040045SEINFRA05010212ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)153R$ 479.889,72
Lista de Anulações
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