Dados do Empenho:

Número:05010212

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.064.696,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.303,35

Dados da Liquidação:

Número:05010212.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.584.806,93

Valor Total Liquidado:R$ 1.486.548,90

Pagamento 09040005

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 584.806,93

Valor Líquido Pago: R$ 584.806,93


Histórico:

RESTANTE PAGAMENTO NF 134 COMP.JAN/26