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- Pagamento Nº 09040005
Número:05010212
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.064.696,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.303,35
Número:05010212.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.584.806,93
Valor Total Liquidado:R$ 1.486.548,90
Pagamento 09040005
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)
Valor Total: R$ 584.806,93
Valor Líquido Pago: R$ 584.806,93
Histórico:
RESTANTE PAGAMENTO NF 134 COMP.JAN/26