Dados do Empenho:

Número:01070032

Valor Total do Empenho:R$ 1.188,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.188,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:14.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 198.221,10

Valor Empenhado:R$ 4.008,60

Saldo a empenhar:R$ 194.212,50

Liquidação: 01070032.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4300

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 990,00

Valor Líquido: R$ 990,00

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92374SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,0010,00R$ 990,00
Total BrutoR$ 990,00
Total LiquidoR$ 990,00
NÚMERO DA NOTA: 4300

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: B27ED71DB

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.