Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 675.414,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.314.085,34

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010109.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 166.964,25

Valor Líquido: R$ 146.426,32

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 24/03/2026


Histórico:

Ref fopag comissionados - SESA - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 166.964,251,00R$ 166.964,25
Total BrutoR$ 166.964,25
Total LiquidoR$ 166.964,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 927,16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 14.449,19
IRRFPagar/RecolherR$ 5.161,58
Total das Retenções: R$ 20.537,93
Total Pago: R$ 166.964,25 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003043130/03/2026R$ 166.964,25