Dados do Empenho:

Número:05010270

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.224,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.775,50

Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.703.660,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 175.070,40

Saldo a empenhar:R$ 229.929,60

Liquidação: 05010270.001

Liquidada em: 14/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 40880

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.224,50

Valor Líquido: R$ 13.998,84

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 07/04/2026


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERÊNCIAMENTOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A EVENTUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÁS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#94201INFRA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, (UNIDADE)R$ 14.224,501,00R$ 14.224,50
Total BrutoR$ 14.224,50
Total LiquidoR$ 14.224,50
NÚMERO DA NOTA: 40880

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 924297535

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 14.224,504,80%R$ 225,66
Total das Retenções: R$ 225,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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