- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14070007
Número:05010270
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.748,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.252,00
Número:05010270.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.224,50
Valor Total Liquidado:R$ 13.998,84
Pagamento 14070007
Pago em: 14/07/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 14.224,50
Valor do IRRF: R$ 225,66
Valor Líquido Pago: R$ 13.998,84
Histórico:
NF 40880 COMP.MARÇO/26