Dados do Empenho:

Número:02030038

Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.619,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 313.220,98

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00

Valor Empenhado:R$ 567.840,00

Saldo a empenhar:R$ 1.071.360,00

Liquidação: 02030038.002

Liquidada em: 24/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2836685

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.619,02

Valor Líquido: R$ 13.755,04

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 13/04/2026


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÁS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE PACATUBA/CE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103745CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM OS GOVERNOS DO ESTADO DO CEARÁ E GOVERNO FEDERAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM OBJETIVO DE ATENDER A(S) DEMANDA(S) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (MÊS)R$ 14.619,021,00R$ 14.619,02
Total BrutoR$ 14.619,02
Total LiquidoR$ 14.619,02
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004005330/04/2026R$ 14.619,02