Dados do Empenho:

Número:02030038

Valor Total do Empenho:R$ 327.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.619,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 313.220,98

Dados da Liquidação:

Número:02030038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.619,02

Valor Total Liquidado:R$ 13.755,04

Pagamento 30040053

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 14.619,02

Valor Líquido Pago: R$ 13.755,04


Histórico:

COMP.MARÇO/26