Dados do Empenho:

Número:22010001

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 22010001.001

Liquidada em: 23/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: DANIEL MONTEIRO DE SOUSA (619.595.373-34)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 68,78

Valor Líquido: R$ 68,78

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 23/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1227AJUDA DE CUSTO (UNIDADE)R$ 68,781,00R$ 68,78
Total BrutoR$ 68,78
Total LiquidoR$ 68,78
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.