Dados do Empenho:

Número:22010001

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22010001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Pagamento 06050032

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: DANIEL MONTEIRO DE SOUSA (619.595.373-34)

Valor Total: R$ 68,78

Valor Líquido Pago: R$ 68,78


Histórico:

DIARIAS