Dados do Empenho:

Número:01040028

Valor Total do Empenho:R$ 340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 340.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2024-CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 111.131.590,07

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.30.04.001/20

Valor Total do Contrato:R$ 111.131.590,07

Valor Empenhado:R$ 46.369.116,66

Saldo a empenhar:R$ 64.762.473,41

Liquidação: 01040028.001

Liquidada em: 05/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGIA – IPS (13.609.281/0001-26)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 340.000,00

Valor Líquido: R$ 340.000,00

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 05/05/2026


Histórico:

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL REF ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#95238GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS)R$ 340.000,001,00R$ 340.000,00
Total BrutoR$ 340.000,00
Total LiquidoR$ 340.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0605001906/05/2026R$ 340.000,00