Dados do Empenho:

Número:05010109

Valor Total do Empenho:R$ 1.989.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 812.901,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.598,57

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010109.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 92.055,66

Valor Líquido: R$ 77.959,04

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

ref fopag sesa comissionados - maio/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 92.055,661,00R$ 92.055,66
Total BrutoR$ 92.055,66
Total LiquidoR$ 92.055,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 324,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 8.610,84
IRRFPagar/RecolherR$ 5.161,58
Total das Retenções: R$ 14.096,62
Total Pago: R$ 92.055,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705036027/05/2026R$ 92.055,66