Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.999,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.000,06

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010089.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 34.055,83

Valor Líquido: R$ 31.142,15

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 26/01/2026


Histórico:

FOPAG - SAÚDE - SESA TEMPORÁRIOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 34.055,831,00R$ 34.055,83
Total BrutoR$ 34.055,83
Total LiquidoR$ 34.055,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 2.913,68
Total das Retenções: R$ 2.913,68
Total Pago: R$ 34.055,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801033428/01/2026R$ 34.055,83