Dados do Empenho:

Número:05010089

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.999,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.000,06

Dados da Liquidação:

Número:05010089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.055,83

Valor Total Liquidado:R$ 31.142,15

Pagamento 28010334

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 34.055,83

Valor Líquido Pago: R$ 31.142,15


Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.