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- Pagamento Nº 28010334
Número:05010089
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.999,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.000,06
Número:05010089.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.055,83
Valor Total Liquidado:R$ 31.142,15
Pagamento 28010334
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 34.055,83
Valor Líquido Pago: R$ 31.142,15
Histórico:
REF. FOPAG 01/2026.