Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010069.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.291,65

Valor Líquido: R$ 90.200,48

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 23/02/2026


Histórico:

REF FOPAG SEINFRA TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 104.291,651,00R$ 104.291,65
Total BrutoR$ 104.291,65
Total LiquidoR$ 104.291,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 220,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.831,58
IRRFPagar/RecolherR$ 4.038,75
Total das Retenções: R$ 14.091,17
Total Pago: R$ 104.291,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502005125/02/2026R$ 104.291,65