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- Liquidação Nº 05010069.002
Número:05010069
Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95
Liquidação: 05010069.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 104.291,65
Valor Líquido: R$ 90.200,48
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
REF FOPAG SEINFRA TEMPORARIOS - FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 104.291,65 | 1,00 | R$ 104.291,65 | |
| Total Bruto | R$ 104.291,65 | ||||
| Total Liquido | R$ 104.291,65 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 220,84 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 9.831,58 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 4.038,75 |
Total das Retenções: R$ 14.091,17