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- Pagamento Nº 25020051
Número:05010069
Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95
Número:05010069.002
Valor Total da Liquidação:R$ 104.291,65
Valor Total Liquidado:R$ 90.200,48
Pagamento 25020051
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 104.291,65
Valor Líquido Pago: R$ 90.200,48
Histórico:
Ref. Fevereiro/26