Dados do Empenho:

Número:05010212

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.064.696,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 935.303,35

Dados da Liquidação:

Número:05010212.002

Valor Total da Liquidação:R$ 479.889,72

Valor Total Liquidado:R$ 450.136,55

Pagamento 30040045

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total: R$ 479.889,72

Valor do ISS: R$ 23.994,49

Valor do IRRF: R$ 5.758,68

Valor Líquido Pago: R$ 450.136,55


Histórico:

NF 153 COMP.FEV/26