Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.579,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 682.420,43

Dados da Liquidação:

Número:05010094.005

Valor Total da Liquidação:R$ 95.152,93

Valor Total Liquidado:R$ 67.363,01

Pagamento 27050348

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 95.152,93

Valor Líquido Pago: R$ 67.363,01


Histórico:

Referente á FOPAG MAIO/2026.