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- Pagamento Nº 27050418
Número:05010086
Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.298.738,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.000,00
Número:05010086.005
Valor Total da Liquidação:R$ 28.825,40
Valor Total Liquidado:R$ 26.432,85
Pagamento 27050418
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 28.825,40
Valor Líquido Pago: R$ 26.432,85
Histórico:
ref.fopag maio/2026