Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.298.738,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010086.005

Valor Total da Liquidação:R$ 28.825,40

Valor Total Liquidado:R$ 26.432,85

Pagamento 27050418

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 28.825,40

Valor Líquido Pago: R$ 26.432,85


Histórico:

ref.fopag maio/2026