Dados do Empenho:

Número:04050017

Valor Total do Empenho:R$ 2.209,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.209,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.209,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.182,99

Pagamento 12060036

Pago em: 12/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 2.209,50

Valor do IRRF: R$ 26,51

Valor Líquido Pago: R$ 2.182,99


Histórico:

nf 37009 comp.maio/26