Dados do Empenho:

Número:05010180

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.071,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.928,60

Dados da Liquidação:

Número:05010180.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.071,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.071,40

Pagamento 26020022

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.071,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.071,40


Histórico:

REF JAN/26