Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.503,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.496,44

Dados da Liquidação:

Número:05010069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 105.211,91

Valor Total Liquidado:R$ 96.124,87

Pagamento 28010086

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 105.211,91

Valor Líquido Pago: R$ 96.124,87


Histórico:

REF FOPAG 01/2026.