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- Pagamento Nº 28010086
Número:05010069
Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 211.503,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.496,44
Número:05010069.001
Valor Total da Liquidação:R$ 105.211,91
Valor Total Liquidado:R$ 96.124,87
Pagamento 28010086
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 105.211,91
Valor Líquido Pago: R$ 96.124,87
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.