Dados do Empenho:

Número:05010094

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 186.937,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013.062,98

Dados da Liquidação:

Número:05010094.001

Valor Total da Liquidação:R$ 93.542,77

Valor Total Liquidado:R$ 66.782,59

Pagamento 28010283

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 93.542,77

Valor Líquido Pago: R$ 66.782,59


Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.