- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020224
Número:05010089
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 165.761,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.238,60
Número:05010089.002
Valor Total da Liquidação:R$ 37.944,11
Valor Total Liquidado:R$ 34.675,90
Pagamento 25020224
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 37.944,11
Valor Líquido Pago: R$ 34.675,90
Histórico:
FOPAG 02/2026