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- Pagamento Nº 18030015
Número:05010248
Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.701,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.298,49
Número:05010248.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,74
Valor Total Liquidado:R$ 11.213,04
Pagamento 18030015
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 11.550,74
Valor Líquido Pago: R$ 11.213,04
Histórico:
COMP.FEV/26