Dados do Empenho:

Número:05010365

Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84

Valor Total Liquidado:R$ 53.394,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.085,50

Dados da Liquidação:

Número:05010365.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.128,80

Valor Total Liquidado:R$ 24.827,25

Pagamento 31030011

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 25.128,80

Valor do IRRF: R$ 301,55

Valor Líquido Pago: R$ 24.827,25


Histórico:

NF 34472 COMP. JAN/26