Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88

Saldo a empenhar:R$ 306.001,37

Empenho:05010365

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84

Valor Total Liquidado:R$ 53.394,34

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.085,50

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 306.001,37


Projeto/Atividade:2.149 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 5,25375,00R$ 1.968,750,00150,00225,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 5,25768,00R$ 4.032,000,00300,00468,00
#9800198001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE)R$ 8,2566,00R$ 544,500,0030,0036,00
#9800298002 - FARINHA DE AVEIA (UNIDADE)R$ 15,0039,00R$ 585,000,0039,000,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 1,78405,00R$ 720,900,00300,00105,00
#9800698006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE)R$ 6,9080,00R$ 552,000,0050,0030,00
#9800798007 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE)R$ 7,68328,00R$ 2.519,040,00328,000,00
#9800898008 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 4,94328,00R$ 1.620,320,00100,00228,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,75463,00R$ 3.125,250,000,00463,00
#9801098010 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE)R$ 6,7093,00R$ 623,100,0093,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 5,811.194,00R$ 6.937,140,00200,00994,00
#9801298012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,00193,00R$ 2.316,000,00100,0093,00
#9801398013 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE)R$ 6,53270,00R$ 1.763,100,00200,0070,00
#9801498014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE)R$ 10,73170,00R$ 1.824,100,0060,00110,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE)R$ 1,50218,00R$ 327,000,0050,00168,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE)R$ 26,50898,00R$ 23.797,000,00894,004,00
#9806798067 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (UNIDADE)R$ 26,88678,00R$ 18.224,640,00655,0023,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010365.00231/03/202635788R$ 28.265,54
R$ 0,00
05010365.00126/03/202634472R$ 25.128,80
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030011FME05010365BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)34472R$ 25.128,80
07/04/202607040001FME05010365BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)35788R$ 28.265,54
Lista de Anulações
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