Empenho:02010682
Empenhada em: 02/01/2024Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.413,10
Valor Total Anulado:R$ 26.586,90
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria de Governo.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01110476 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 26.586,90 |