Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010709

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.663,69

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.336,31


Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de benefícios Assistências(Auxilio Doença), de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010709.00327/03/2025R$ 7.332,51
R$ 0,00
02010709.00225/02/2025R$ 7.332,51
R$ 0,00
02010709.00127/01/2025R$ 6.998,67
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010988SEFIN02010709FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 6.998,67
26/02/202526021036SEFIN02010709FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.332,51
28/03/202528031144SEFIN02010709FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 7.332,51
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.