Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020004

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010365 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.032,72

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.967,28


Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Cultura e TurismoEmpenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010365


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020004.00314/04/2025R$ 3.370,47
R$ 0,00
03020004.00213/03/2025R$ 2.488,78
R$ 0,00
03020004.00103/02/2025R$ 33.173,47
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020153SECULT03020004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.173,47
17/03/202517030114SECULT03020004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.488,78
15/04/202515040117SECULT03020004FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.370,47
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.