Dados da Licitação:

Número:14.008/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.872.437,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.201.906,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221050501

Valor Total do Contrato:R$ 18.201.906,44

Valor Empenhado:R$ 4.991.722,96

Saldo a empenhar:R$ 13.210.183,48

Empenho:01040072

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 05/05/2024 a 05/05/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total do Empenho:R$ 372.974,40

Valor Total Liquidado:R$ 228.840,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.134,24

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.436.598,06


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 0201117 para fazer face as despesas com a execução de serviço de carter continuado de carga e recarga de gases medicinais, oriundo do Contrato nº 1492.21.05.05.01 decorrente do Pregão Eletrônico de nº14.008/2021, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5989 CARGA E RECARGA DE GAS: OXIGENIO GASOSO (METRO CUBI)R$ 18,92320,00R$ 6.054,400,000,00320,00
#5990 CARGA E RECARGA DE GAS: AR COMPRIMIDO GASOSO - MEDICINAL (METRO CUBI)R$ 18,921.000,00R$ 18.920,000,000,001.000,00
#5993 CARGA E RECARGA DE GAS: OXIGEGIO LIQUIDO REFRIGERADO (METRO CUBI)R$ 4,6475.000,00R$ 348.000,000,0049.319,0025.681,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040072.00103/06/2025139R$ 25.431,84
R$ 25.431,84
01040072.00922/05/202547R$ 22.531,84
R$ 22.531,84
01040072.00822/05/202542R$ 11.265,92
R$ 11.265,92
01040072.00722/05/2025351R$ 30.665,76
R$ 30.665,76
01040072.00622/05/2025314R$ 32.234,08
R$ 32.234,08
01040072.00522/05/2025277R$ 29.102,08
R$ 29.102,08
01040072.00422/05/2025226R$ 28.791,20
R$ 28.791,20
01040072.00322/05/2025188R$ 27.538,40
R$ 27.538,40
01040072.00222/05/2025181R$ 21.279,04
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/06/202503060079FMS - HMM01040072WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)181R$ 21.279,04
Lista de Anulações
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