Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PEC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.917.477,19

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.917.477,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026011402

Valor Total do Contrato:R$ 1.717.670,79

Valor Empenhado:R$ 1.717.670,79

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02020019

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)

Valor Total do Empenho:R$ 1.279.265,79

Valor Total Liquidado:R$ 903.380,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 375.885,79

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.160 - Alimentação Escolar (PNAEF)

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Valor referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no Ensino Fundamental - PNAEF, conforme Contrato n.º 0810.26.01.14.02, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob n.º 08.022/2023, Ata de Registro de Preço, tombado sob n.º 08.016/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31719 CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE MOÍDA CONGELADA. CORTE BOVINO CARACTERÍSTICO, SEM MISTURA, SER ISENTO DE CARTILAGENS, EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, EM PACOTES DE 01 KG. EMBALADO A VÁCUO EM FILME PVC TRANSPARENTE, COM BAIXO TEOR DE GORDURA (MÁXIMO DE 7%). REGISTRO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 26,5748.147,00R$ 1.279.265,790,0034.000,0014.147,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020019.00215/04/2026970R$ 411.835,00
R$ 0,00
02020019.00113/03/2026950R$ 185.990,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030001FME02020019COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)950R$ 185.990,00
22/04/202622040058FME02020019COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)970R$ 411.835,00
Lista de Anulações
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