Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88

Saldo a empenhar:R$ 306.001,37

Empenho:05010366

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 40.470,22

Valor Total Liquidado:R$ 36.305,87

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.164,35

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 306.001,37


Projeto/Atividade:2.156 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE)R$ 5,25206,00R$ 1.081,500,00206,000,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE)R$ 5,25588,00R$ 3.087,000,00450,00138,00
#9800198001 - COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE)R$ 8,2556,00R$ 462,000,0030,0026,00
#9800298002 - FARINHA DE AVEIA (UNIDADE)R$ 15,0015,00R$ 225,000,0015,000,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE)R$ 1,78430,00R$ 765,400,00300,00130,00
#9800698006 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE)R$ 6,9062,00R$ 427,800,0062,000,00
#9800798007 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE)R$ 7,6899,00R$ 760,320,0099,000,00
#9800898008 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE)R$ 4,94153,00R$ 755,820,00100,0053,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE)R$ 6,75153,00R$ 1.032,750,00100,0053,00
#9801098010 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE)R$ 6,7068,00R$ 455,600,0068,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE)R$ 5,81675,00R$ 3.921,750,00400,00275,00
#9801298012 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE)R$ 12,0081,00R$ 972,000,0050,0031,00
#9801398013 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE)R$ 6,53135,00R$ 881,550,00135,000,00
#9801498014 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE)R$ 10,7381,00R$ 869,130,0050,0031,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE)R$ 1,5068,00R$ 102,000,0020,0048,00
#9806598065 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (UNIDADE)R$ 23,92555,00R$ 13.275,600,00555,000,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (UNIDADE)R$ 26,50430,00R$ 11.395,000,00430,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010366.00231/03/202635786R$ 23.975,87
R$ 0,00
05010366.00126/03/202634481R$ 12.330,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030013FME05010366BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)34481R$ 12.330,00
07/04/202607040003FME05010366BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)35786R$ 23.975,87
Lista de Anulações
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