Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 175.286,52

Valor Total Liquidado:R$ 49.008,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.278,22

Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Liquidação: 01040015.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 36672

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.920,00

Valor Líquido: R$ 23.632,96

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 05/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36672
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98065COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (KG)R$ 23,921.000,00R$ 23.920,00
Total BrutoR$ 23.920,00
Total LiquidoR$ 23.920,00
NÚMERO DA NOTA: 36672

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2605.10.394.436/0001-66.55.001.000036672.1.00075994.8

Número do Protocolo: 223260045783893

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 23.920,001,20%R$ 287,04
Total das Retenções: R$ 287,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2205002322/05/2026R$ 23.920,00