Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05

Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95

Empenho:11030015

Empenhada em: 11/03/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:02010903 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:1 - 31/12/2023 a 31/12/2024

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 450.076,60


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0201.23.01.02.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOMBADO SOB O Nº 0201.22.1226.01. PARA O PERÍODO DOS PRÓXIMOS MESES DO EXERCÍCIO EM CURSO. Complementar ao Empenho Original Nº 02010903


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24277 TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 100.000,001,00R$ 100.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
11030015.00406/06/202465921R$ 4.457,93
R$ 0,00
11030015.00316/05/202465461R$ 9.924,47
R$ 0,00
11030015.00209/05/202465174R$ 63.332,72
R$ 0,00
11030015.00130/04/202463993R$ 22.284,88
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/05/202413050121GABINET11030015WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)63993R$ 22.284,88
22/05/202422050075GABINET11030015WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)65174R$ 63.332,72
04/06/202404060041GABINET11030015WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)65461R$ 9.924,47
20/06/202420060085GABINET11030015WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)65921R$ 4.457,93
Lista de Anulações
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