Dados da Licitação(principal): 04.008/2025-CE

Unidade Gestora: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos): R$ 619.416,14

Saldo a Contratar: R$ 0,00

Dados do Contrato(principal): 04.02.10.25.001

Período de Vigência: 02/10/2025 a 02/10/2026 (365 dias)

Valor Total do Contrato: R$ 619.416,14

Valor Empenhado: R$ 619.338,79

Saldo a empenhar: R$ 77,35

Obra: 0138.25

NÃO INICIADA

Período 03/11/2025 a 03/04/2026

Qtd. de Visitas: Sem visitas

Qtd. de Paralizações: Sem paralizações

Qtd. de Medições: 3

Última Medição: 15/01/2026 a 11/02/2026

Empresa Responsável: P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)

Endereço:

Valor da Obra: R$ 619.416,14

Valor Total Medido: R$ 365.509,19

Valor Total Empenhado: R$ 619.338,79

Valor Total Liquidado: R$ 115.570,40

Valor Total Pago: R$ 47.034,82

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Previsão Atualizada de Término: Faltam 0 dias para finalizar

100,00%


Valor da Obra por Fonte de Recurso
Valor Total da Obra: R$ 619.416,14
FonteEmpenhado%Liquidado%Pago%
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. SocialR$ 0,000R$ 0,000R$ 0,000
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. SocialR$ 369.400,0059.64R$ 115.570,4018.66R$ 47.034,827.59
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. SocialR$ 249.938,7940.35R$ 0,000R$ 0,000
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. SocialR$ 249.938,7940.35R$ 0,000R$ 0,000
Valor Total R$ 619.338,79R$ 115.570,40R$ 47.034,82

Financiamento da Obra - Convênios

Convênio:Valor Repasse:Valor Contrapartida:
20260402002CR$ 694.285,00R$ 25.200,00

Financiamento da Obra - Oper. de Crédito

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Relatório Fotográfico

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Lista de Fornecedores da Obra
NomeTelefoneNº do RNP
P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)00000000000
Lista de Medições da Obra
PeríodoValorFiscal da ObraResponsável da EmpresaArt
03/11/2025 - 13/12/20251R$ 249.938,79LORANE DJULLY MAGALHÃES SOUSARAIMUNDO ROMILDO PONTES NETO20251744837
13/12/2025 - 10/01/20262R$ 47.034,82FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVARAIMUNDO ROMILDO PONTES NETOCE20261799773
15/01/2026 - 11/02/20263R$ 68.535,58FRANCISCA CLÉZIA BARBOZA DA SILVARAIMUNDO ROMILDO PONTES NETOCE20261799773
Lista de Empenhos da Obra
NúmeroDataExercícioProj/AtvElemento de DespesaSubelemento de DespesaFonteValor
0501034905/01/202620261.0854.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 48.000,00
1303000113/03/202620261.0854.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 369.400,00
0311011003/11/202520251.0444.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES91 - OBRAS EM ANDAMENTOR$ 250.000,00
Lista de Pagamentos da Obra
Nº do EmpenhoNº da LiquidaçãoNº do PagamentoDataValor
1303000113030001.0010104002301/04/2026R$ 47.034,82